审计局2023年工作总结及2023年工作计划8篇
在全区“十四五”规划编制工作务虚会上的讲话“十四五”时期是我国进入新发展阶段、新发展理念、新发展格局的关键五年,开好头、起好步至关重要。 以下是为大家整理的关于 审计局2023年工作总结及2023年工作计划的文章8篇, 欢迎大家前来参考查阅!
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇1
2023年,在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下,×县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九届历次全会精神、党的XX大和党的二十届一中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神以及全国、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作任务,克服疫情带来的影响,依法全面履行审计监督职责,各项工作如期开展。
一、2023年工作总结
2023年共计划安排审计项目36个,目前已完成审计项目28个,正在进行的项目14个,审计发现问题130个,查出管理不规范资金3.87亿元,提出审计建议69个,移送县纪委监委问题线索2个。先后围绕开发区专项审计、北城一中项目审计问题整改、涉农项目进度缓慢、国有企业审计等审计发现问题先后报送《审计专报》15篇,提出相关意见建议29条,获得县委、县政府领导批示13篇次。
(一)做深预算执行审计,助推财税管理规范高效。组织对县财政局、县发改局等8个部门单位预算执行和其他财政收支情况进行了审计;同时按照省市县三级联动安排,对全县科技创新发展资金、学生资助专项资金、金融发展资金、应急管理和安全生产专项资金等10项专项资金进行了重点审计,共审计资金54.76亿元,审计发现滞留于财政专户的应缴未缴国库非税收入0.32亿元、预算外暂付款0.23亿元、滞留项目单位资金1.38亿元、资金拨付不及时2.11亿元等问题74个,提出审计建议40条,防范和化解债务金额5.28亿元。我局在由市审计局组织的全市财政数字化审计技能竞赛中荣获第四名。
(二)做严经济责任审计,促进领导干部勤廉履职。组织对董玉彬等7个县直单位的领导干部进行经济责任审计,审计发现各类问题72个,提出审计建议35个,审计查处管理不规范金额438万元。组织对5个县属国有企业集团进行了审计,审计发现国有企业监管制度缺失等11大类62个问题,通过审计督促上缴财政款447.57万元、处置投资闲置资产883万元、清理债权515万元、账外资产纳入财务监管292万元、调整不实会计信息81.71万元、督促收回销售款等收入298万元。组织对全县93个村居干部的经济责任审计,审计资金总额22.42亿元,查出问题金额1.32亿元,消除信访案例9起。
(三)做强政府投资审计,确保工程建设规范有序。完成了对北城一中的项目审计,审减资金3亿元。组织对×县武阳河融建一体项目进行审计,审计发现滞留资金623、14万元、应缴未缴非税收入447.57万元,提出审计建议3条。为进一步规范政府投资项目审计监督行为、加强政府投资项目审计监督、提高政府投资效益,目前我局正在拟定《政府投资项目跟踪审计实施办法》。
(四)做实政策性跟踪审计,确保政策落地见效。按照市局统一部署安排,今年8月份由副局长李志国和3名有着丰富审计工作经验的科室负责人组成的4人审计组,以县区“交叉审计”的形式组织对罗庄区2020年至2023年6月困难群众补助救助资金进行审计,通过审计发现截留克扣救助资金、未及时支付救助资金、套取救助资金、多支付救助费用等问题,已上报市局进行汇总。按照市局统一部署,自9月起由局党组成员、县经济责任审计服务中心主任曹佃芳带领局财政金融审计科组织对全县政府专项债券、隐性债务化解、基层“三保”落实、地方落实减税降费和重点民生等转移支付资金等情况进行审计,同时以县区“交叉审计”的形式组织对临沭县国有平台进行审计。
(五)做优内部审计提升,着力构建审计监督体系。先后出台制定了《关于进一步做好全县内部审计工作的指导意见》、《关于加强县管企业内部审计监督工作的实施意见》等制度文件;创新实施了内部审计结对提升工程,构建形成了5名高级审计师、1名高级会计师、13名中级审计师结对联系36个内部审计成员单位的体制机制;组织内审人员参加全市内部审计理论研讨和优秀论文评选,荣获二等奖2人,荣获三等奖1人。目前,正在筹备成立全县内审协会,内审协会的搭建将进一步拓宽全县内审交流平台,加强内审理论研讨,助推内审人员业务能力提升,推动全县内部审计工作再上新台阶。
(六)做实审计整改机制,促进审计成果有效转化。及时梳理县级预算执行审计、经济责任审计、政策跟踪审计、政府投资审计中查出的各项问题,明确整改时间、整改措施、整改责任人,实行台账管理、对账销号,确保审计整改落实到位。目前,正在草拟《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》、《×县审计局查出问题整改工作联席会议制度》2个文件,拟提交县委审计委员会审议。2个文件的出台将进一步加强审计监督与纪检监察、巡视巡察、政府督查、人大监督、司法监督等各类监督的贯通协作,统筹协调审计整改工作中的重大问题和工作安排,进一步凝聚审计整改合力。
(七)做新模范机关建设,推动机关党建实现新跃升。以省市县模范机关“三级联动”建设为契机,以构建全局系统性绩效考核为抓手,打造形成了“机关党建、队伍建设、优秀项目、审计质量、文明创建、廉政建设”“1+6”上下联动、全面联动、同步提升的工作新格局。先后组织开展局党组理论中心组集中学习研讨11次、党员集中学习22次、主题党日活动10次。深化与“双报到”社区、“第一书记”帮扶村结对共建和驻村帮扶活动,先后组织开展了“结对共建聚合力、助力防控促发展”“我为群众办实事”等主题党日活动9次,进一步拓展了联建帮扶内容和形式,让群众真正得到了实惠。2023年6月,我局机关党支部被市局党组表彰为“全市审计系统先进基层党组织”、2名同志被表彰为“全市审计机关优秀共产党员”、1名同志被表彰为“全市审计机关优秀党务工作者”。2023年10月,我局代表×在由市人大常委会预算工委、市审计局组织的全市《审计法》知识竞赛预赛中荣获第一名的成绩。
(八)认真完成上级审计机关和县委、县政府交办的其他工作任务。抽调1名人员参加省厅为期5个月的审计项目审理;抽调2名人员参加全市农业保险和农机购置补贴专项审计;抽调1名人员参加全市职业教育改革发展政策落实和2019年至2021年财政资金绩效管理情况专项审计;抽调4名人员参加全市困难群众补助救助资金审计;抽调1名人员参加全市医保基金和“三医联动”改革专项审计;抽调1名人员参加全市领导干部经济责任审计;抽调2名人员参与全省补充耕地项目审计核查;抽调1名人员参与县委黄河流域生态保护和高质量发展专项巡查;抽调1名人员参与十四届市委第二轮巡查;抽调1名人员参加2023年度税收审计;抽调1名人员参加市属企业创新驱动高质量发展驻点调研。
二、2023年重点工作安排
下一步,我们将把学习宣传贯彻党的XX大精神作为首要政治任务,精心组织、周密安排,充分运用“三会一课”、集中研讨、个人自学等方式,紧紧围绕党的XX大重大决策部署,深入研究更好发挥审计作用的理念思路、目标方向、内容重点、实现路径,把党的XX大精神贯彻落实到谋划审计工作、实施审计项目全过程各环节,切实把学习成果转化为指导推动审计实践的思路举措和强大动力,以有力有效的审计监督保障执行、促进发展,更好服务保障全县经济社会高质量发展大局。
(一)提升党建质量,奋力谱写模范机关建设新局面。一是深化模范机关建设,做到创建工作有特色,有亮点、有成效。奋力谱写模范机关建设新篇章。二是按上级要求继续抓好“党建强审”行动计划的落实,深化党建强审成果,推动审计机关党建高质量发展。三是常态化抓好“理论中心组”和党员教育管理工作,以深入学习宣传贯彻党的XX大精神为抓手,做好与习近平总书记关于审计工作重要论述结合起来,与弘扬践行沂蒙精神结合起来,与落实县委、县政府部署要求结合起来,与推进“学悟见创”“讲故事、学理论”活动和构建“3+1”理论武装体系结合起来,整体思考、系统谋划、统筹推进,切实把活动成果转化为推动审计事业高质量发展的强大动力。四是丰富“红审先锋”党建品牌内涵,加强品牌建设。五是推进党建工作与审计工作深度融合,树立“以党建促审计,以审计强党建”的意识。
(二)守正出新,打造改革创新的模范。紧密围绕“巡审联动”、“村居干部经济责任审计向内部审计转型发展”等课题,扎实推进研究型审计,持续发挥“基层审计机关数据审计应用研究”引导效应,在自然资源审计、投资审计等审计领域广泛应用BIM等数据审计技术,提高工作效率;以×省计算机审计全员培训为契机,适时开展数据审计“大比武”,借力“智慧审计”,促进审计革新。
(三)强化两统筹,努力创新审计组织方式。以政策跟踪、预算执行、经济责任审计为平台,加强不同审计项目统筹,在审计方式上,着力盘活现有审计资源、挖潜力,打破科室界限,整合全体人员,协同作战,统筹安排审计力量,充分发挥审计监督的整体效能,真正做到“一审多项、一审多果、一果多用”。
(四)创新完善整改机制,推进审计全覆盖。一是建立健全审计查出问题整改工作联席会议制度。重点加强与县纪委监委、县委组织部、县委巡察办、县财政局等部门单位的协作,统筹协调审计整改工作中的重大问题和工作安排,分解落实审计整改任务,督促检查审计整改工作,促进完善体制机制,形成行动同向、步调统一、成果共享的审计整改“一盘棋”工作机制。二是建立健全审计查出问题整改长效机制。着力解决对审计整改工作不够重视、责任不够清晰、合力尚未形成、治标多治本少等问题,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,维护审计监督的严肃性和权威性,将审计整改成果转化为治理效能,更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。
(五)着力打造审计队伍,培养复合型人才。多措并举、多管齐下,进一步提升审计干部的综合素质和能力。一是在人员编制条件的允许下,有计划的从高校引进具有工程造价等专业背景的高学历人才,有效改善现阶段政府投资审计人才匮乏的现状。二积极学习相关理论知识与提高实际操作能力,引导中级计算机人才发挥骨干作用,带动全体审计工作人员技术水平的提高,为审计机关有效开展计算机审计奠定坚实的人才基础。
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇2
2023年上半年,我局的审计工作按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,坚定不移以党的**大精神为指引,围绕推动落实好我区实现高质量发展的重大举措任务和区委、区政府重点工作任务,聚焦重大决策部署落实、聚焦促进财政提质增效、聚焦改革发展成果共享、聚焦规范权力运行“五大方面”精准发力,统筹疫情防控和经济社会发展,全力做好省委“1+1+9”工作部署、“六稳”“六保”工作、创新驱动发展战略等重大政策落实情况跟踪审计,全力做好常态化“经济体检”工作,全力服务全区经济社会发展大局,以扎实有效的审计服务推动我区高质量发展。上半年来,我局突出抓好以下几项重点工作:下面是明月秘书网小编为您推荐2023年上半年区审计局工作总结和下半年工作计划。
一、总体工作部署
(一)扎实开展2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,推动全面预算绩效管理和财政增收节支。目前正对XX区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、XX区2022年度5个本级部门预算执行和其他财政收支审计。在开展审计过程中,围绕财政体制改革工作,提高财政支持和保障力度,加大对财政资金管理使用的审计力度。重点关注财政收入组织管理、财政资源统筹、转移支付分配管理、决算草案编制以及相关财政政策目标实现情况,推动保障重大项目和重点支出,保障财政收支平衡和基层“三保”、挪用资金等问题,促进财政资金规范安全高效使用,推动财政政策提升效能,防范化解财政风险,关注地方政府债务管理情况,促进项目尽快动工、加快建设,充分发挥财政资金政策的引导带动作用。加强对政府财经纪律的审计监督,继续关注中央八项规定及其实施细则精神和过“紧日子”要求落实情况,着力查处部门预算执行、国有资产管理、财政专项资金等领域出现的新情况新问题,严肃财经纪律,推动完善体制机制制度。推动全面预算绩效管理和财政增收节支。
(二)抓好公共工程投资项目审计,进一步提高财政资金合理配置和高效使用。对阳江市XX银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)开展审计。在审计过程中,围绕有效发挥投资在稳增长中的基础作用,聚焦重大项目建设。加强对项目前期工作的审计监督。加强实施从项目立项、招投标、建设的全过程审计,既揭示项目质量安全、资金绩效等问题,推动重大项目加快建设,促进项目管理规范、节约资金、尽快发挥效益。
(三)坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,协调推进落实区委审计委员会决策部署。3月2日,区委书记、区委审计委员会主任李仕鹏主持召开区委九届第65次常委会会议,套开区委审计委员会第五次会议。会议深入学习贯彻总书记关于审计工作重要讲话精神,传达学习市委审计委员会会议精神和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精神,听取我区2022年度经济责任审计工作情况汇报,审议2023年审计项目计划。并指出区审计局要忠诚尽职、把准政治方向,抓紧主责主业,筑牢自身防线,为全区经济社会高质量发展提供坚实审计保障。
(四)不断推进审计整改工作长效化,切实提高审计整改工作质效。1月5日,XX区召开区政府常务会议(九届28次)会议,听取2022年审计工作情况汇报,研究部署下一步审计工作,并套开2021年度全区审计查出问题整改工作会议。XX区委副书记、区长梁小昌在会上强调,一要切实增强做好新时代审计工作的政治责任和使命担当。二要压实工作责任,确保审计查出问题整改到位。三要加强对审计查出问题整改的跟踪监督,切实推动审计整改工作制度化长效化。
(五)开设普法宣传点,学习宣传贯彻新修订《中华人民共和国审计法》。为宣传《审计法》,推进普法工作,年初,我局在城北街道金郊村委会开设普法宣传点,发放审计普法宣传资料,与群众面对面进行讲解和解答,促进群众进一步了解国家审计。活动现场群众热情高涨,我局领导班子和干部职工通过讲解审计案例故事、解析新条款等方式普及《审计法》,细心解答群众咨询,认真倾听群众意见及建议,让国家审计更多地走进公众视野,走入百姓心中,为全面贯彻实施《审计法》创造良好的社会氛围。
二、综合成效及存在问题分析
我局上半年计划安排完成7个审计项目,现7个审计项目已全部按时且提前完成计划拟定的发出审计通知书、进点、撤点等时间,XX区政务服务数据管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区应急管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区城南街道办事处2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区双捷镇人民政府2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、阳江市XX银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)工程项目审计已按时且提早征求完意见并出具审计报告;XX区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、XX银岭科技产业园管理委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况审计正处于征求意见阶段,预计于6月中旬按时出具审计报告。
另外,超额提前开展计划于下半年组织实施的4个审计项目,其中2个审计项目(阳江市XX第一小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市XX第十小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市XX第十一小学拆建校舍及其他附属配套工程等3个项目工程项目审计,XX区医疗保障局局长简春宇同志任期履行经济责任情况审计)已提前完成计划拟定的发出审计通知书时间;2个审计项目(阳江市XX区垦造水田情况审计调查、阳江市XX区鼍城食品有限公司经理张连生同志任期履行经济责任情况审计)现处于集合全局审计力量进行审前调查阶段。
上半年来,审计查处违规资金1.45亿元,查处管理不规范资金15.18亿元。提出审计建议36条,核减工程款20.94万元。通过审计,充分发挥了审计“治已病”“防未病”的作用,促进了我区经济高质量发展、规范了权力运行、促进了反腐倡廉建设,更好地为我区经济做好常态化“经济体检”工作。
另外:派1人参加市纪委办案,2人参加市委巡察、1人参加区委巡察,1人参加市审计局组织的开展2022年度市本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计。
三、存在问题
在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,我局还存在一些亟待解决的问题,主要表现在:
一是审计的职能作用在服务高质量发展方面仍有差距,融入经济社会大局的宏观思维、视野、思路、方法仍有待拓展。
二是环保、资源、计算机、工程等审计复合型人员仍然欠缺,对开展审计全覆盖、大数据审计等项目因审计力量不足而滞后。对于存在的问题和不足,在今后的工作中要认真总结,研究针对性措施,加以解决。
四、工作计划
下半年,我局将继续按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,统筹疫情防控和经济社会发展,落实审计项目审计组织方式“两统筹”,认真履行审计监督职责,突出抓好以下几项重点工作:
一是扎实开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
二是围绕保障和改善民生加强审计监督。
三是扎实开展经济责任审计。
四是继续抓好公共工程投资项目审计。
五是继续配合上级审计机关开展审计项目。
六是抓好意识形态管控工作。
七是加强党风廉政建设工作。
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇3
今年上半年,XX区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,不断加强和落实党对审计工作的领导,立足经济监督定位,依法履职尽责,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务全区经济社会高质量发展,取得良好成效,获得区委表扬书X份。
一、上半年主要工作成绩、做法与经验
(一)以政治建设为引领全面加强党对审计工作的集中统一领导一是牢牢把握审计工作正确方向。持续健全区委审计委员会运行机制,组织召开区委审计委员会第八次会议,审定XXXX年度审计项目计划,在区委常委会上传达学习了二十届中央审计委员会第一次会议精神,把“听党指挥”落实到审计工作全过程。通过“领学+研学”“实景+沉浸”“学习+破题”等集体学习,教育引导全局干部职工学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,利用口袋书、公众号、APP等多种媒介把课堂向下延伸,由“自学”带动“他学”,扩大学习对象覆盖面,扎实推进党的二十大精神进头脑、激斗志、落行动,引领队伍忠诚拥护“两个确立”,做到“两个维护”。二是更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用服务大局。与区纪委监委、区委组织部共谋审计项目计划,强化审计共谋共享;深入探索“巡审结合”联动工作新机制,组织开展巡察、审计反馈问题整改落实情况专项监督检查,紧盯未完成整改的事项,督促各主管单位加强业务指导和检查监督,避免相关问题屡审履犯。探索形成“纪审结合“巡审结合”联动工作新机制,将联动成效形成《XXXX区:纪审联动同向发力释放监督叠加效应》在光明日报、“学习强国”等平台上宣发。三是坚持政治统领工作落实。贯彻落实乡村振兴战略,发挥资源优势,赴汕尾陆丰市河东镇调研,通过实地走访、座谈交流,详细了解河东镇产业发展、城镇环境、乡风文明等方面情况,捐赠办公设备,为河东镇发展提供支持和保障。聚焦组织联建、资源共享,构建同向并行的基层治理格局,结合“三助力”行动,组织党员下沉挂点社区主动融入城市网格管理,参与创文创卫等中心工作,助力基层治理“大提升”。
(二)全面落实“经济体检”助力全区经济社会高质量发展一是强化审计“两统等”助力财政审计提质增效。采用“军团作战”模式,打破科室壁垒,积极构建大财政审计监督体系,统等开展区XXXX年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,覆盖区级财政、XX个一级预算部门共计XXX个预算单位预算执行情况,坚持科技赋能,以数据分析为先导,采集智慧财政预算管理一体化系统等X个系统数据及单位相关业务数据,实施分类审计、精确定位、重点核实,全面分析财政预算编制执行及决算、财政资金管理及清理盘活、地方政府专项债券管理、财政及部门暂存暂付性挂账等情况,通过审计建议,推动财政部门深化财政预算管理,推动相关部门加大财政资金清理盘活力度,分类处置、及时清理、应缴尽缴。二是聚焦民生领域强化绩效审计。将民生项目与绩效审计有效结合,牢固树立“民本审计”理念,把解决群众利益问题作为审计工作的根本出发点,开展区基础教育领域政府重点投资项目绩效审计,围绕项目建设管理全流程,重点关注项目勘察设计、施工管理、竣工验收、结算等各环节,揭示了XX区基础教育领域政府重点投资项目在建设程序规范、勘察设计、施工管理及质量、合同管理等方面存在的不足,提出进一步规范建设程序、完善勘察设计方案和成果审核制度、强化安全质量理念、加强代建项目管理等审计建议。代区政府向区人大常委会汇报《XX市XX区XXXX年度绩效审计工作报告》。三是围绕全区改革发展中心工作扎实推进政策落实跟踪审计和政府投资审计。坚持全面统等推进重大政策落实情况跟踪审计,充分发挥政策落实“督查员”和经济发展“助推器”的作用,紧紧围绕城市治理、工程建设等重要事项,对XX区社区公园类投资项目进行审计监督,重点关注基本建设程序、招标投标、合同管理、资金管理等环节,及时指出项目工程服务费计算不准确、合同管理不到位、工程资金支出把关不严等问题,督促立行立改。四是协同并进推进经济责任审计及其他各类别审计。专注公共权力运行全流程,开展经济责任审计项目X个,结合被审计单位履职特点,重点关注课题研究项目经费使用绩效情况,围绕课题立项、课题采购、组织实施、专家评审、成果应用等环节,揭示了课题研究项目在进度管理、结题管理等方面存在的问题,提出针对性审计建议,推动课题项目经费规范化管理;对我区XXXX年度国有土地使用权出让收支情况的真实性、合法性和效益性以及土地资源管理政策执行情况开展审计监督,揭示临时用地管理、城市更新项目管理、土地整备及房屋征收等方面存在的突出问题和风险隐患,助推我区综合改革试点中关于用地审批、优化城市空间治理等政策的落实。
(三)充分借助专业优势促进提升城区治理体系和治理能力现代化水平一是监督关口前移,推动城区建管品质效益双提升。牵头三人审计监督小组持续对“一馆一中心工程”、“区妇幼保健院改扩建工程”、“XX外国语学校全寄宿制高中新建工程”、“滨河实验学校新建工程项目”、“人民南片区环境品质提升工程”等项目进行全过程跟踪监督,赴施工现场检查项目XX次,推动XXX个问题在施工阶段立行立改,提前将重大风险隐患消灭在萌芽状态,以全周期管理理念护航项目建设,避免大量财政资金损失,获评南方报业“圳治·XXXX”民生治理优秀案例,为全市审计系统唯一获评单位。二是“调研式”监督,有力促进重点领域规范管理。围绕产业专项资金使用管理情况开展调研,梳理我区产业专项资金相关政策,重点关注产业专项资金使用合规性、资金审批及助企服务情况等方面,通过大数据分析、各区横向对比等方式,对做深做实产业资金监管的后半篇文章、提升产业专项资金惠企助企能级等方面提出意见,获区领导批示,有力推动整改。围绕疫情防控经费支出管理情况开展调研,局党组书记带队赴各街道逐一提示问题督促整改,建议统一制定防疫物资设备处置指引及协商终止特殊防疫服务合同,促进我区专门出台《XX区防疫物资资产盘活工作指引》,推动防疫物资资产有效盘活,避免国有资产闲置、浪费及流失。三是扎实推进审计“后半篇文章”走深做实。建立健全了《XX区审计局审计查出问题整改监督管理办法》,从程序方式、职责分工、结果运用、文书规范等方面进行明确,以统一标准推进整改工作落实;深挖审计结果“附加值”,立足内审监督成效,提炼形成《XXXX:内审统计“全覆盖”》被审计署、省审计厅刊登报道,立足业务成效,提炼形成深化全过程跟踪监督模式、探索“大数据+深调研”等信息被采纳。
(四)对标经济监督的“特种部队”深入推动审计队伍建设提级提能一是锤炼“雏鹰”政治品格。推行“审计组+理论学习+实务训练”模式,坚持理论学习教育与审计工作同步开展,通过以讲促学、以训促学,开展一对一“导师传帮带”助学活动,由业务骨干集中进行针对性授课,对审计项目中涉及的政策法规进行学习、交流讨论,对每一名青年干部配备专业导师,签订承诺书,连续培养观察,助力年轻干部“加速跑”,获评“XXXX-XXXX年度XX区青年文明号”,团支部获评“XX区五四红旗团支部(总支)”。二是激发队伍内生动力。组织青年理论学习小组到“一馆一中心工程”等工地现场开展实践学习,在审计现场就审计思路和技巧进行充分交流沟通,互相学习拓展思维,促使年轻干部迅速成长、勇挑重担;首次举办五四青年趣味运动会,干部职工群策群力,进一步强化沟通交流,增进队伍凝聚力、向心力,展现青春活力;开展“三八”妇女节徒步活动,丰富干部业余文化生活,锻造审计“娘子军”,发挥审计专业优势,为辖区经济社会高质量发展提供坚强保障,获评“XX市三八红旗集体”称号。三是筑牢清正廉洁底线。通过党员大会学、支部委员会学、理论学习中心组等方式,先后开展党风廉政建设、国家安全等专题学习,督促审计干部站稳政治立场,保持清廉作风;将监督带入审计和工作现场,加强审前调查、审中实施、审后评估各环节跟踪,经常性开展谈心谈话、谈话提醒、监督检查、“以案示法”警示教育等,切实做好各个节日期间和重大审计项目推进过程中的廉政谈话教育工作,及时发现苗头性倾向性问题,严防“灯下黑”、“节日病”,筑牢干部队伍思想防线、廉政底线,队伍呈现出风清气正、奋勇争先的良好面貌。
二、下半年工作计划
XXXX年下半年,XX区审计局将持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕党的二十大精神,贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,围绕区委区政府中心工作,聚焦主业、全面发力,切实完成好年度审计计划项目和各项重点工作。
(一)坚定不移加强党对审计工作的全面领导坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,通过集体研学+个人自学,深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,自觉对标对表,深入学思践悟,进一步坚定捍卫“两个确立”的政治信仰和做到“两个维护”的使命担当;等划区委审计委员会第九次会议,组织召开年度经济责任审计工作联席会,加强向市委审计委员会办公室、市审计局请示报告工作,推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
(二)坚定不移聚焦主责主业发挥审计监督作用紧紧围绕贯彻落实党中央决策部署和区委区政府工作重点,从严审计监督,全力做好XXXX年下半年审计计划项目,聚焦贯彻落实重大政策措施、财政资金使用绩效、国资国企改革发展、政策投资项目管控、民生保障和改善等重点领域加大监督力度,守牢不发生重大经济安全事故底线;持续对“一馆一中心工程”、“滨河实验学校新建工程项目”等重大项目建设开展事前、事中、事后的全过程“动态跟踪监督”,及时发现和揭示过程中的风险隐患,定期将审计监督情况上报区领导,提出有效建议,防止苗头性问题转化为趋势性问题,助推项目高质高效实施。
(三)强化审计结果运用,以钉钉子精神做好审计工作“后半篇文章”持续推进与纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他监督贯通协同,强化整体督促,及时报告整改进展,合力推动解决系统性、普遍性、倾向性问题,促使审计成果运用贯通协作更加顺畅、权威和高效;持续开展内部审计专项检查,推动被审计单位进一步明确内部审计工作的领导机制、机构设置、人员配备、职责权限和成果运用;加强对市考区绩效评估相关指标的跟踪、分析,加强与上级审计部门沟通协调,加大上级审计部门审计发现涉及我区问题的整改工作力度,通过现场检查、座谈、协调会等方式,及时沟通、督促落实,争取市考区绩效排名优异。
(四)强化自身建设,打造经济监督“特种部队”加强干部培训管理,深入践行研究型审计,着力提升干部“能查、能说、能写”的专业能力,深入推行“导师传帮带”制度,引导和帮助年轻干部掌握审计方法,培养业务能力,着力把“审计新兵”培养成为“审计标兵”,为审计事业长远发展提供坚强组织保障和人才支撑;以主题教育和审计队伍教育整顿为契机,定期开展反腐、保密、国家安全等警示教育活动,督促干部严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,增强斗争本领,打造经济监督的“特种部队”。
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇4
2022年主要目标任务完成情况
2022年,区审计局坚持依法审计、坚持服务大局、坚持客观求实、坚持问题导向、坚持推动创新,不断拓展审计监督的保障职能。2022年计划安排区定审计项目12个,截止2022年10月,已完成区定审计项目10个(其中:财政审计项目1个(结合开展部门预算执行情况审计6个)、经济责任审计项目6个、自然资源资产审计项目1个、公共投资审计项目2个),正在进行公共投资审计项目2个;另外,根据上级部署,完成统一安排项目4个、开展融合审计项目3个;共查出管理不规范金额2932亿元、非金额计量问题56个、移送有关部门事项1项,提出并被采纳审计建议37条。
一、找准坐标,提高政治站位
(一)突出政治统领,在区委的坚强领导下,区委审计委员会办公室切实履行工作职责,推动中央和省、市、区委的重大决策部署得到贯彻落实。3月、8月分别召开了区委审计委员会第二次、第三次会议,会议传达学习贯彻习近平总书记、李克强总理对审计工作重要指示以及相关会议精神,听取了全区审计工作情况,听取并审议了《2022年审计项目计划》(草案)、2021年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,并就做好下一步审计工作,提出了重要意见。
(二)加强党建强审,自觉增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。一是把党的建设与中心工作同谋划、同部署、同推进,制定全面从严治党主体责任清单,明确并落实好30项重点工作。二是落实好疫情防控,全力支持做好“六稳”、落实“六保”等重点工作。三是夯实党建阵地建设,学习贯彻全国两会精神及二十大精神、与市局第五支部在红炉馆联合开展主题党日活动、组织机关党员参与“微心愿”认领活动等。
(三)筑牢思想根基,把党的思想建设作为基础性建设来抓。一是制定并落实党组理论学习中心组专题学习计划,共组织理论学习12次、集中研讨6次。二是严格落实意识形态工作责任制,持续加强审计领域意识形态阵地建设和管理,开展“弘扬抗疫精神,践行责任担当”道德讲堂活动、组织观看“绽放战役青春·坚定制度自信”宣讲直播,选派2名优秀年轻干部担任基层宣讲员、2022年拍摄的《xxxx:智慧审计让政务服务更高效》记录短片被学习强国xx学习平台采用发布。
(四)深化作风建设,扎实推进党风廉政建设。一是紧盯春节、“五一”、“国庆”等重要节点,严格落实中央八项规定,以及省市、区委相关规定要求。二是巩固“一学习两整治”成果,对照各级巡视、巡察等反馈意见整改工作要求,扎实做好整改“后半篇文章”。三是配合区纪委开展专项督查工作,深入排查廉政风险点和监管机制漏洞。四是制定印发《审计组廉政监督员制度》,督促审计人员廉洁从审,组织开展“清风行”廉政教育活动。五是做好与派驻纪检监察组的密切沟通和协作,全力支持配合好派驻纪检监察组的工作,全年向派驻组报备重要事项4次。
(五)增强组织建设,以提升组织力为重点,推动机关党建高质量发展。一是强化责任担当,新冠肺炎疫情爆发后,第一时间组建党员干部先锋队,下沉xx街道xx街社区参与社区全天候防控执勤累计次数达173人次;组织全体党员干部下沉xx、进网入格,助力社会治理工作,累计次数达96人次。二是重视干部培养,通过“中国审计数字在线网”,运用面向审计系统干部学习的平台,着力突出审计干部专门化、专业化、精细化能力建设。
二、提升水平,服务发展大局
区审计局按照《关于推进审计全覆盖的指导意见》要求,围绕党委、政府的决策部署,紧扣重大政策措施落实、公共资金运用、公共权力行使,研究审计项目计划,统筹审计力量,稳步推进审计全覆盖,全心助力xx新发展。
(一)找准结合点和切入点,突出审计重点
1围绕保障重大政策措施落实,持续开展政策跟踪审计。面对统筹推进疫情防控和经济社会发展的特殊形势,聚焦上级及区委重大决策部署落实、“三大攻坚战”、民生实事等,积极统筹调配审计力量,上下联动,参与并完成2021年度四季度、2022年上半年政府债务和隐性债务风险防范跟踪审计、保障性安居工程资金投入和使用绩效审计、就业促进政策跟踪审计、水污染防治专项审计;阶段性完成应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计完成,充分发挥审计监督服务高质量发展的建设性作用。
2围绕提高公共资金使用绩效,深化财政和专项资金审计。完成2021年度本级预算执行情况及决算草案审计;结合开展2021年度区本级一级预算单位预算执行情况审计,充分运用信息化手段,实现一级预算单位数据采集全覆盖,并加大重点单位核查力度,重点对区城管局等6家单位进行核查;融合开展2021年度省级转移支付资金专项审计、债券资金审计、2021年区部分重点民生项目审计调查。目前,审计涉及单位已报送审计查出问题整改结果报告,下一步,整改汇总情况将上报区委、区政府,向区人大常委会汇报。
3围绕权力制约和责任落实,加强经济责任审计。重点关注领导干部履行经济发展、民生保障、债务管理和廉政责任等情况,促进领导干部守法守纪守规尽责。完成2021年度结转项目(原区房管局、xx街道、五星街道主要领导干部经济责任审计)3个,完成2022年度计划项目(xx)6个,共涉及党政主要领导12人。2022年12月将草拟经济责任审计联席会议制度,并报区委区政府审核。
4围绕完善和规范投资建设行为,加强政府重大工程项目审计。一是进一步优化完善制度,加强投资审计管理工作,2022年10月制定印发《关于进一步加强政府投资建设项目审计工作的意见》,并调整设立区审计监督服务中心,强化政府投资项目审计监督管理职能。二是落实审计署、省审计厅关于投资审计“三个转变”的要求,加强和改进投资审计,促进提高公共投资绩效。完成2022年计划xx园区大江村地块征地拆迁安置房二期工程幼儿园及配套公建工程投资审计等项目2个、持续开展xx延伸拓浚杆线迁移工程建设跟踪审计、正在实施xx街道白家浜泵站提升改造工程跟踪审计等项目2个;同时,统筹兼顾,配合区纪委开展村级组织零星工程项目审计。
5加强对内部审计工作的指导监督,推动内部审计工作开创新局面。一是以区委审计委员会名义转发了《xx市关于加强内部审计工作的意见》,为推进内审工作提供了制度保障。二是组织全区内审骨干赴安基村开展党建调研暨内审工作座谈会,持续做好内审好监督指导工作。三是以审代训,选择优秀内审人员参与区级审计项目,通过实践磨练,促进提升内审人员专业素养。
6围绕自然资源资产管理和环境保护责任,开展领导干部自然资源资产离任审计。2022年试点开展了xx街道领导干部自然资源资产离任审计,促进领导干部切实履行自然资源资产管理和环境保护责任、牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念、坚持人与自然和谐共生。
(二)强化组织管理和整改监督,提升审计效能
1优化组织管理方式方法,在审计项目计划执行过程中,融合各类审计业务类型、灵活运用组织方式,统筹资金、资产项目和经济责任履行情况等进行审计,逐步实现深度融合。制定《购买社会审计服务管理办法(试行)》,进一步规范购买社会审计服务行为,促进质量提升,防范风险,保障审计工作顺利进行。
2强化审计整改监督,压实审计对象的整改主体责任,2022年8月区政府召开审计发现问题整改督查会,针对2018年至2022年8月审计发现问题未整改到位的9家单位33个问题逐一进行了督查,进一步明确了整改时限和整改要求,2022年12月将持续跟进。“xx智慧审计”软件已投入运行,项目资料正陆续输入系统中,依托科技手段,推进审计服务决策管理,发挥好审计的建设性作用。
3与区委巡察机构共同探索“巡审联动”工作机制,贯通联动渠道,着力提升审计监督效能。区委巡察工作领导小组制定了《关于开展“巡审联动”监督的实施办法(试行)》,以保障“巡审联动”顺利开展;统筹安排年度计划,在今年开展的区人社局经济责任审计、区工信局、区文化和旅游局部门预算执行情况审计中,与区委巡察组同步进驻,共同分析探讨,为问题发现提供靶向路径。
三、建强队伍,保障事业发展
认真落实习近平总书记提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求,坚持效果导向,强化自身建设,为促进审计事业高质量发展提供坚强保障。
一是加强领导班子建设,坚持集体领导和个人分工负责相结合,健全落实议事规则和决策程序,依托区委区政府举办的“觅渡学堂”,不断增强领导班子和领导干部宏观把握、科学判断、依法办事、工作创新、群众工作和拒腐防变等能力。
二是加大审计干部和复合型人才培养力度,通过审计实践、参加各类培训,有效提升新进人员履职能力,引导审计干部积极参加各类自主学习,提高专业胜任能力。
三是选派90后优秀年轻审计干部下沉街道基层、投身创建文明城市“百日攻坚”行动、“大板房”拆迁工作,促进其在急难险重任务中经受磨砺。
四是制定并实施《xx区审计局公务员平时考核实施办法》(试行),全面客观准确评价审计人员的德才表现和工作实绩,有效激励公务员履职尽责。
五是定期开展廉政文化学习,严格落实审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。
2023年工作打算:
一、党建统领
一是强化政治意识,加强党员教育培训工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固深化“不忘初心,牢记使命”主题教育成果,开展“四史教育”、反腐倡廉、爱岗敬业等为重点的培训教育,制定2023年度机关政治理论学习专题计划,发挥好“学习强国”等线上平台作用,推进理论武装工作走深走心走实。
二是深入推进基层党组织规范化建设。落实“三会一课”、组织生活会、党员民主评议等制度规定。组织开展主题实践活动。组织全局干部赴革命传统教育基地开展1次主题教育集中培训;抓住重大节日节点,开展积极向上、形式多样的党建主题活动。定期开展主题党日活动,强化思想政治引领,进一步激发党支部的凝聚力和战斗力。
三是持之以恒加强党风廉政建设。修订完善党风廉政建设责任清单,强化纪律教育、政德教育、家风教育,积极组织参加党风廉政教育活动,筑牢党员干部拒腐防变的思想根基,强化审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律教育,注重抓早抓小,做实日常监督。
四是认真落实意识形态工作责任制。党组会至少2次专题研究意识形态工作,对意识形态进行分析研判,及时了解掌握党员思想动态,有针对性地做好思想政治工作。
五是坚持规范化纪实化标准,不断探索机关党建工作新途径,在抓制度、抓落实、抓督导上下功夫,使党建各项工作更上新台阶。xx区审计局将坚持党建工作推动审计工作齐发展的良好势头,以党建工作为抓手,推动审计工作提质增效。
二、改革强审
一是切实履行好区委审计委员会办公室工作职责,认真落实党委对审计工作的决策部署,加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,审计工作重大事项要首先向审计委员会报告。按照新时代履行审计监督职责的需要,进一步理顺机构职能,合理配置人员,提高审计机关运行效率和履职能力。
二是促进区级机关审计力量与基层内审力量的充分融合,坚持以“一盘棋”理念统筹全区审计工作,提高审计监督整体效能;制定“以审代训”实施方案,着力提升乡镇、街道内审人员的业务能力和廉政素质。
三是按照统筹规划、分类实施的原则,以财政“同级审”、经济责任审计、政策跟踪审计和专项审计为载体,积极开展融合式审计,实行“一审多项”“一审多果”“一果多用”。
四是全面落实经济责任审计联席会议制度,加强联席成员协作,形成合力,充分发挥联席会议制度的优势,强化审计成果运用,更好发挥审计“治已病”“防未病”作用。
三、质量强审
一是根据上级统一部署,开展政策跟踪审计,在推动政策落实方面发挥建设性作用。2023年根据全省部署,计划开展地方隐性债务化解情况跟踪审计、社会保险基金审计、全省中小学教育经费管理使用情况专项审计调查。
二是依法实施财政审计,在推动财政政策聚力增效方面发挥建设性作用,依托大数据审计方法,对一级预算单位进行审计。2023年计划开展2022年度预算执行和其他财政收支情况审计,结合财政审计,选择重点项目,开展民生审计,开展部门预算执行审计,抽取单位进行重点核查,融合开展政府债券发行使用情况审计、战略性新兴产业发展专项资金审计。
三是依托区审计监督服务中心,开展投资审计,在规范投资项目建设管理方面发挥建设性作用。2023年计划开展xx区xx卫生院及周边配套设施提升工程概预算执行审计、xx区大运河文化带先导段xx河整治工程—xx路桥改造工程概预算执行审计;另外,针对2022年11月新增的工程专业结算审计人员,围绕工作程序、工作纪律、工作作风等方面,认真研究制定结算审计管理办法和工程专业结算审计人员考核办法。
四是根据区委组织部建议、上级审计机关授权,开展经济责任审计,在推进全面从严治党、促进守法守纪守规尽责方面发挥建设性作用。2023年计划开展xx街道、xx街道等6个单位主要领导干部经济责任审计。
五是推开领导干部自然资源资产离任审计,在推进生态文明建设方面发挥建设性作用。2023年计划结合xx街道经济责任审计融合开展xx街道领导干部自然资源资产任期审计。
六是进一步建立健全审计整改督查制度,督促各被审计单位严格落实审计整改工作责任制、强化审计整改督查,至少组织两次审计整改“回头看”,做好审计“后半篇文章”。
四、科技强审
一是将“xx智慧审计”软件全面融入2023年审计业务实践工作中,进一步提升审计质效,提升审计信息化,并进一步完善功能建设。
二是争取引进专业化、年轻化、高学历的信息化人才,引领全区审计信息化事业快速发展。鼓励审计人员参加信息化专业资格证书考试、专业学历教育,发挥骨干力量在审计信息化建设和大数据审计中的引领带动作用。
三是在各类审计项目中综合运用大数据技术手段(SQLServer、Python等)和地理信息技术手段(GoogleEarth、ArcGIS等)辅助审计,全面提升审计科技化水平。
五、人才强审
一是加强审计领导人才队伍建设,提升审计领导干部思想政治素质、知识水平和创新能力。健全后备干部动态管理机制,加强领导人才梯队建设。
二是加强审计业务人才队伍建设,提升审计业务人才专业素养和岗位胜任能力,开展对一线审计人才特别是青年审计人才的精准培养。
三是充分利用审计监督服务中心新招聘“高精尖”的人才优势,大力提升全区政府投资建设项目的经济和社会效益,更好为全区高质量发展保驾护航。
四是加强审计理论研究人才队伍建设,结合审计实践工作,加强基础理论研究和现实问题研究能力,积极培养具有扎实理论基础,能够进行前瞻性、针对性、建设性和有效性研究的理论研究人才。
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇5
2023年上半年,我局的审计工作按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,坚定不移以党的二十大精神为指引,围绕推动落实好我区实现高质量发展的重大举措任务和区委、区政府重点工作任务,聚焦重大决策部署落实、聚焦促进财政提质增效、聚焦改革发展成果共享、聚焦规范权力运行“五大方面”精准发力,统筹疫情防控和经济社会发展,全力做好省委“1+1+9”工作部署、“六稳”“六保”工作、创新驱动发展战略等重大政策落实情况跟踪审计,全力做好常态化“经济体检”工作,全力服务全区疫情防控和经济社会发展大局,以扎实有效的审计服务推动我区高质量发展。上半年来,我局突出抓好以下几项重点工作:
一、总体工作部署
(一)扎实开展2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,推动全面预算绩效管理和财政增收节支。目前正对XX区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、XX区2022年度5个本级部门预算执行和其他财政收支审计。在开展审计过程中,围绕财政体制改革工作,提高财政支持和保障力度,加大对财政资金管理使用的审计力度。重点关注财政收入组织管理、财政资源统筹、转移支付分配管理、决算草案编制以及相关财政政策目标实现情况,推动保障重大项目和重点支出,保障财政收支平衡和基层“三保”、挪用资金等问题,促进财政资金规范安全高效使用,推动财政政策提升效能,防范化解财政风险,关注地方政府债务管理情况,促进项目尽快动工、加快建设,充分发挥财政资金政策的引导带动作用。加强对政府财经纪律的审计监督,继续关注中央八项规定及其实施细则精神和过“紧日子”要求落实情况,着力查处部门预算执行、国有资产管理、财政专项资金等领域出现的新情况新问题,严肃财经纪律,推动完善体制机制制度。推动全面预算绩效管理和财政增收节支。
(二)抓好公共工程投资项目审计,进一步提高财政资金合理配置和高效使用。对阳江市XX银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)开展审计。在审计过程中,围绕有效发挥投资在稳增长中的基础作用,聚焦重大项目建设。加强对项目前期工作的审计监督。加强实施从项目立项、招投标、建设的全过程审计,既揭示项目质量安全、资金绩效等问题,推动重大项目加快建设,促进项目管理规范、节约资金、尽快发挥效益。
(三)坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,协调推进落实区委审计委员会决策部署。3月2日,区委书记、区委审计委员会主任李仕鹏主持召开区委九届第65次常委会会议,套开区委审计委员会第五次会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要讲话精神,传达学习市委审计委员会会议精神和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精神,听取我区2022年度经济责任审计工作情况汇报,审议2023年审计项目计划。并指出区审计局要忠诚尽职、把准政治方向,抓紧主责主业,筑牢自身防线,为全区经济社会高质量发展提供坚实审计保障。
(四)不断推进审计整改工作长效化,切实提高审计整改工作质效。1月5日,XX区召开区政府常务会议(九届28次)会议,听取2022年审计工作情况汇报,研究部署下一步审计工作,并套开2021年度全区审计查出问题整改工作会议。XX区委副书记、区长梁小昌在会上强调,一要切实增强做好新时代审计工作的政治责任和使命担当。二要压实工作责任,确保审计查出问题整改到位。三要加强对审计查出问题整改的跟踪监督,切实推动审计整改工作制度化长效化。
(五)开设普法宣传点,学习宣传贯彻新修订《中华人民共和国审计法》。为宣传《审计法》,推进普法工作,年初,我局在城北街道金郊村委会开设普法宣传点,发放审计普法宣传资料,与群众面对面进行讲解和解答,促进群众进一步了解国家审计。活动现场群众热情高涨,我局领导班子和干部职工通过讲解审计案例故事、解析新条款等方式普及《审计法》,细心解答群众咨询,认真倾听群众意见及建议,让国家审计更多地走进公众视野,走入百姓心中,为全面贯彻实施《审计法》创造良好的社会氛围。
二、综合成效及存在问题分析
我局上半年计划安排完成7个审计项目,现7个审计项目已全部按时且提前完成计划拟定的发出审计通知书、进点、撤点等时间,XX区政务服务数据管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区应急管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区城南街道办事处2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区双捷镇人民政府2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、阳江市XX银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)工程项目审计已按时且提早征求完意见并出具审计报告;XX区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、XX银岭科技产业园管理委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况审计正处于征求意见阶段,预计于6月中旬按时出具审计报告。
另外,超额提前开展计划于下半年组织实施的4个审计项目,其中2个审计项目(阳江市XX第一小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市XX第十小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市XX第十一小学拆建校舍及其他附属配套工程等3个项目工程项目审计,XX区医疗保障局局长简春宇同志任期履行经济责任情况审计)已提前完成计划拟定的发出审计通知书时间;2个审计项目(阳江市XX区垦造水田情况审计调查、阳江市XX区鼍城食品有限公司经理张连生同志任期履行经济责任情况审计)现处于集合全局审计力量进行审前调查阶段。
上半年来,审计查处违规资金1.45亿元,查处管理不规范资金15.18亿元。提出审计建议36条,核减工程款20.94万元。通过审计,充分发挥了审计“治已病”“防未病”的作用,促进了我区经济高质量发展、规范了权力运行、促进了反腐倡廉建设,更好地为我区经济做好常态化“经济体检”工作。
另外:派1人参加市纪委办案,2人参加市委巡察、1人参加区委巡察,1人参加市审计局组织的开展2022年度市本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计。
三、存在问题
在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,我局还存在一些亟待解决的问题,主要表现在:
一是审计的职能作用在服务高质量发展方面仍有差距,融入经济社会大局的宏观思维、视野、思路、方法仍有待拓展。
二是环保、资源、计算机、工程等审计复合型人员仍然欠缺,对开展审计全覆盖、大数据审计等项目因审计力量不足而滞后。对于存在的问题和不足,在今后的工作中要认真总结,研究针对性措施,加以解决。
四、工作计划
下半年,我局将继续按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,统筹疫情防控和经济社会发展,落实审计项目审计组织方式“两统筹”,认真履行审计监督职责,突出抓好以下几项重点工作:
一是扎实开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
二是围绕保障和改善民生加强审计监督。
三是扎实开展经济责任审计。
四是继续抓好公共工程投资项目审计。
五是继续配合上级审计机关开展审计项目。
六是抓好意识形态管控工作。
七是加强党风廉政建设工作。
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇6
今年以来,xx审计局认真贯彻落实中央、省、州关于意识形态工作的决策部署和指示精神,牢牢把握正确的政治方向,以习近平总书记关于意识形态工作领导权、管理权、话语权的重要论述为指导,认真落实意识形态工作主体责任,深入学习《xx关于严格落实党委(党组)意识形态工作责任制的十项措施》等文件规定,立足工作实际,紧紧围绕中心任务,找准立足点、切入点,发挥思想引领、理论推动、精神激励的重要作用,扎实做好意识形态工作,努力营造积极向上和谐的社会氛围,意识形态工作取得了一定的成效。
一、主要工作完成情况
(一)提高政治站位,抓好意识形态工作。局党组认真贯彻落实省委、州委关于加强意识形态工作的部署,坚持把意识形态工作作为重大政治任务,放入重要议事日程,纳入领导班子和党员干部目标考核工作中。始终把意识形态工作与审计业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,推动了意识形态工作向纵深发展。党组书记带头学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神,切实履行意识形态工作第一责任人职责和领导责任,开展专题学习27次,研讨交流6次,引导党员干部读原著、悟原理,进一步加深了对党的政治建设和意识形态工作的认识,强化"四个意识",坚定了"四个自信",做到"两个维护"。
(二)加强思想学习,强化政治理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大精神和十九届历次全会精神,签订《意识形态目标责任书》,落实意识形态工作主体责任。以党组理论中心组学习、政治理论学习、"三会一课"等为载体,以抓住"关键少数"、覆盖绝大多数为原则,进一步强化了党员干部的学习教育,推动了党员干部真学、真懂、真信、真用。及时传达学习关于意识形态工作的决策部署以及省、州委各项指示要求,分析研判当前意识形态领域存在的苗头性、倾向性问题,并对进一步加强和改进审计领域意识形态工作进行了研究和全面部署,确保了意识形态工作有序开展。严格落实"三会一课"、民主生活会、组织生活会等制度,组织开展"主题党日"活动7次,召开党员大会8次,支委会议11次,专题党课5次,支部学习14次。全局干部职工无违法违纪案件、无行政责任事故、无"黄、赌、毒"等丑恶现象。
(三)建立健全制度,细化工作责任机制。党组书记作为第一责任人,在党员大会及专题会议上,多次强调要把意识形态工作作为首要工作进行部署,日常工作中抓实意识形态工作,带头管阵地、把导向、强队伍,带头批评错误观点。党组成员认真落实职责内的意识形态工作,有针对性地开展思想政治教育,通过谈心谈话等方式,了解干部的思想动态。制定《xx审计局门户网站信息发布管理制度》《xx审计局微信公众平台管理办法》,及时把握舆情动态,有效化解社会隔阂和各种矛盾,切实提高了党员干部意识形态的积极性、主动性。截至目前,"xx藏族自治州审计局"微信公众号共计发布信息114条,门户网站共计发布信息394条。
(四)开展丰富活动,文明创建取得实效。始终把文明创建工作作为"一把手"工程来抓,纳入审计工作目标管理,把文明创建活动纳入经常化、制度化、规范化轨道。深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述,坚持稳中求进、守正创新,立足新发展阶段,奋进新征程,以培育和践行社会主义核心价值观为抓手,围绕审计中心工作,广泛开展党建、精神文明建设、文化活动等重点工作和重要活动的主题宣传。及时印发《xx年xx审计局精神文明建设工作要点》,按照文明言行、优良秩序、优美环境、优质服务的要求,积极响应国家方针政策,开展平安创建活动,宣传防诈骗、防传销、反邪教、禁毒等常识以及如何依法信访和寻求法律援助等,营造了平安建设人人参与的良好氛围,保证审计工作环境风清气正。
(五)弘扬社会文明,坚持正确舆论引导。始终牢牢把握正确政治方向和舆论导向,及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管。充分利用新媒体平台,抢抓集体学习、主题党日活动等时机,积极宣传党的理论和路线方针政策,在"七一"前夕和省第十四次、州第十三次党代会、党的二十大会议召开前后,采取多种方式营造浓厚氛围,教育引导党员干部职工自觉弘扬主旋律、传播正能量。截至目前,共编发审计简讯96期,审计党建简讯41期。扎实开展理论宣讲,在乡村振兴帮扶、党支部结对共建等工作中,积极宣讲党的理论路线方针,主要负责人赴帮扶村向村"两委"班子成员、驻村工作队员和干部群众讲授专题党课,做好政策的宣传引导,为乡村振兴工作后续发展打下基础。
二、存在的问题
我局意识形态工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足:一是对于意识形态工作的创新思路和举措思考不够、实践不多,转型意识、进取意识不够。二是对意识形态工作的重视程度需要进一步提高,对舆情信息的发现、收集、处置、反馈等环节研究不够,还需要进一步完善制度。三是我局微信公众平台作为意识形态主要阵地,但关注量基数小,影响力不足,需要在如何建设好意识形态阵地,以不断提高影响力上不断创新工作方法。四是针对意识形态工作大部分还停留在完成上级部署以及理论学习上,缺乏主动性、针对性、创新性。
三、2023年工作计划
落实意识形态工作责任制是一项经常性、基础性工作,下一步,我们将重点抓好以下几个方面的工作,把意识形态工作抓出成效。
(一)着力强化思想政治引领。继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,以党组中心组为龙头,将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神纳入党组中心组理论学习活动,坚持读原著、学原文、悟原理,做到学思用贯通、知信行统一。严格落实"三会一课"制度,加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习、研究和讨论,牢固树立"四个意识",自觉做好"两个维护",切实用先进的政治思想武装头脑、指导实践、推动工作。
(二)积极做好舆论宣传引导。坚持正面宣传为主,把握正确舆论导向。定期开展谈心谈话活动,了解和掌握党员干部和职工群众思想动态,及时纠正错误认识。在党和国家重大活动、重大政策、重要部署的关键时点,加强热点问题分析、重要政策解读,帮助党员干部职工正确认识矛盾现象,理性处理现实问题。抓好敏感问题舆论引导,放大正面声音,消除负面"杂音",扩大思想共识,巩固和发展主流意识形态。
(三)维护网络意识形态安全。严格教育党员干部职工,杜绝在互联网上发布负面言论和信息,对违反相关规定的严肃处理并追究责任。加强门户网站的管理,信息发布做到专人管理,严格落实发布经办手续,重要资料发布需经主要领导审批,确保系统网络安全。加强对"两微一端"的管理,按照"谁上网、谁负责"的原则,管好微信群、 QQ 群、微信公众号,防止不当信息传播,不断健全网络工具"用、管、防"信息安全体制,营造清朗网络空间。
(四)建立落实分析研判机制。强化底线思维,对挑战党的政治原则、政治底线、政治纪律的一切错误思想、言论和行为,必须立场坚定、态度鲜明地进行斗争。定期分析研判意识形态领域情况,适时开展意识形态工作专题讨论,及时研究重大舆情、重要情况中的倾向性、苗头性问题,有针对性地提出意见,做出安排,维护意识形态安全。
(五)建好意识形态工作队伍。全面正确执行党的干部路线和干部政策,严格标准,严格程序,做好干部人事调整工作。坚持以注重品行、崇尚实干和群众公认为主要标准的用人导向,意识形态工作岗位优先任用政治靠得住、工作有能力、作风过硬的干部。加强意识形态工作专业知识培训,提高意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力,确保关键时刻能够站得出、顶得住、打得赢。
(六)营造浓厚先进文化氛围。持续巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成果,进一步坚定理想信念。引导党员干部职工养成爱读书的好习惯,找到读好书的好方法,体会善读书的好悟性。进一步以革命先烈崇高的信仰、伟大的精神、高尚的人格和光辉的事迹激励干部职工不忘初心,以实际行动践行社会主义核心价值观。注重发挥工会等群团组织作用,组织开展形式多样、生动活泼的机关文化活动,努力构建积极向上充满正能量的机关文化氛围。
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇7
今年以来,xx县审计局以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的**大精神,全面落实县委、县政府和上级审计机关的部署安排,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦全局性、长远性、战略性问题,立足经济监督定位,聚焦主责主业,扎实做好常态化“经济体检”工作,全力保障“六稳”“六保”工作任务落实落地,进一步推进新时代审计工作高质量发展,以有力有效的审计监督服务保障县委、县政府工作大局。现将我局2023年上半年工作总结汇报如下:
一、2023年上半年工作总结
(一)聚焦主责主业,强化审计监督
2023年审计项目计划共安排六大类xx个项目。截至xxxx年x月,已完成审计项目x项,涉及金额x.xx亿元,已整改问题金额xxxx.xx万元,挽回或避免经济损失x.xxx亿元;撰写审计专报x篇,县委、县政府主要领导批示xx次,提出审计建议xxx条,向纪检等部门移交问题线索x起,提交审计信息xx篇,xx审计x篇。
1.政策措施落实情况审计。一是按照市审计局统一安排,2023年一季度、二季度重大政策措施落实情况跟踪审计已完成。一季度重点关注20xx年“安心托幼行动”和“老年助餐服务行动”政策落实及资金管理使用情况;二季度重点关注20xx年中央自然灾害救灾资金管理使用情况。二是xx县村(居)涉农财政资金和惠民利民政策审计(铜闸镇太湖、长岗村,陶厂镇司徒、关镇村)现场审计阶段已完成,现处于意见征求阶段。
2.财政财务收支情况审计。一是全市联动政府专项债使用情况审计已完成,主要是围绕摸清情况、分清责任,揭示风险,提出建议的总体要求,摸清政府专项债规模、结构、资金投向、管理现状等情况,揭示专项债管理中暴露出的项目申报不规范、准备不充分,超进度支付工程款,挪用挤占、扩大使用范围,及项目运营效果不佳等问题。审计查出管理不规范金额xxx万元,提出审计建议x条。二是20xx年度县本级预算执行情况审计工作现场审计阶段已完成,现处于撰写征求意见稿阶段。此次审计通过审前座谈及查阅相关财务及业务资料,确定审计重点,紧盯国家资金、政策落实情况,规范资金运行,防范资金风险,发挥财政资金在经济高质量发展中的直接作用,确保惠及人民群众的政策落实到位,增强人民群众的获得感、幸福感,充分发挥审计机关在维护人民群众合法利益中的重要作用,为促进政策措施落实、助推我县经济发展发挥了积极作用。三是县城市管理局20xx年度预算执行和其他财政财务收支情况审计现场审计阶段已完成,现处于撰写征求意见稿阶段。县教育局、县文化旅游体育局20xx年度预算执行和其他财政财务收支情况审计在现场审计阶段。
3.经济责任审计。县城市管理局原局长xxx同志任期经济责任审计现场审计阶段已完成,现处于撰写征求意见稿阶段。县教育局原局长xxx同志任期经济责任审计、县文化旅游体育局局长xxx同志任期经济责任审计在现场审计阶段。
4.政府投资项目审计。一是专项审计调查。实施完成了全市公共投资EPC项目工程总承包建设情况专项审计调查、xx县义城圩征迁项目资金使用情况专项审计。二是跟踪审计。实施了经开区承接长三角产业转移基地一期EPC总承包项目、xx县人民医院住院部大楼项目、xx县xx路西延伸建设项目、xx县生活垃圾卫生填埋场综合治理项目、清溪镇工业园建设项目、xx县xx大桥危旧板梁改造项目等6项跟踪审计。三是举办2023年度投资审计业务培训班,开展投资审计政策法规和技术方法培训交流,增强审计人员推进投资审计高质量发展的政治意识和专业水平。四是高效转化投资审计成果。2023年上半年共下达跟踪审计整改意见单x份,发现建设过程中存在相关问题xx个,提出审计建议xx条,上报审计要情专报x份,采取针对性措施,积极推进问题整改到位,取得明显效果。
(二)加强“六个做实”,提高审计质量
一是做实审计项目计划之谋。坚持党对审计工作的集中统一领导。审计机关首先是政治机关,必须把政治建设放在首位。要始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央重大决策部署和县委、县政府工作安排,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。做到党的工作重点抓什么,审计就审什么,紧盯县委、县政府经济社会发展中的重大改革、重大挑战、重大风险、重大阻力、重大矛盾,突出重点,找准审计监督的切入点,精准发力,切实把党委、政府关注,社会各界关心,人民群众期盼的好项目选出来。2023年x月xx日,县委召开县委审计委员会第六次会议,县委审计委员会加强对全县审计工作的领导,牵头抓总,总体谋划,整体推进,县委审计委员会办公室督促落实,积极探索研究型审计,形成全县审计工作“一盘棋”。
二是做实审计实施方案之细。聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,按照审计项目计划安排,审前开展法律法规和专业知识培训,深入被审计单位调查研究,并严格按照《中华人民共和国国家审计准则》对审计实施的要求,科学精准编制审计实施方案,准确确定审计对象、时间、业务范围、和细化审计内容、重点、措施等,做到精准“画像”,找出审计重点、扫出审计盲点,优化审计实施方案。
三是做实审计取证之谨。始终把审计质量作为审计的“生命线”,审计证据是保证审计质量的关键。审计取证做到程序合法、操作规范、实事求是、公平公正;取证时要严谨细致,对文字记录、实物证据、视听资料等审计证据需严格分析确认,确保审计证据具有客观性、相关性、可靠性、充分性、合法性,进一步规范审计行为,提高审计质量,防范审计风险。
四是做实审计现场实施之实。实行审计组长、主审负责制,加强审计现场的质量把控。审计组适时进行研判会商,着力解决审计项目推进过程中存在的问题和困难,严格把关重大问题、重点事项和关键环节,确保审计实施方案的内容和事项能够审深审透审实。运用大数据分析、内部控制测试等方式,对收集的相关资料进行审查,并延伸调查取证。审计人员认真撰写审计取证单和审计工作底稿,审计组长一线指导协调工作,切实解决审计中的困难和问题,并定期向局党组汇报,重大事项要及时请示报告。
五是做实审计审理复核之核。严格落实审计组、综合股复核制,审查审计实施方案的落实情况、审计证据的充分性和适当性、审计工作底稿的编制情况。一方面审计组对取证的资料要认真仔细复核;另一方面,综合股对审计组提交的审计报告、被审计单位书面意见、审计组的书面说明、审计实施方案、审计工作底稿、审计取证单以及相关材料等要认真审理。
六是做实审计结果运用之效。不断完善审计监督体制机制,在县委审计委员会和上级审计机关直接领导下,开展审计监督,揭示政策落实、工作推进、制度建设中的薄弱环节,并加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事等部门融合贯通,探索纪、巡、审联动新模式,有效整合监督力量,统筹安排工作计划,联动实施监督项目,做到信息共享、方案共商、成果共享;积极落实人大提出的审议意见,实行清单销号制,强化审计整改工作,做好审计监督的“下半篇文章”,切实打通问题整改的“最后一米”,加强审计结果的运用和审计成果的转化。
(三)强化主体责任,抓好党建工作
一是强化理论武装,建设学习型党支部。坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的**大精神,深入学习党章、党纪党规和作风建设等方面的规定,并列入党支部“三会一课”和党员教育培训的重要内容。认真开展党史学习教育常态化工作,以集中学习和自学为主,认真研读《新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》《著作选读》(第一卷、第二卷)等指定书籍,并积极交流研讨。
二是强化主体责任,严格落实党建工作责任制。进一步完善党组议事制度、党组学习制度、局党组业务会议制度等,认真落实“一岗双责”,严格落实民主集中制,贯彻执行“三重一大”制度,做到依法审计、文明审计、廉洁审计。
三是严格党内组织生活,加强党组织队伍建设。按照上级党组织要求,我局制定《xx县审计局2023年党建工作计划》,严格落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活等制度。积极开展党支部书记讲党课、“主题党日”、典型案例警示、观看红色影片等活动。召开2023年基层党组织组织生活会,每名党员同志对照检查作自我批评并表态,增强全局上下开拓创新和主动担当的精神。2023年上半年,培养党员发展对象x名,入党积极分子x名。
四是强化思想意识,提升意识形态工作。坚持党管意识形态、牢牢掌握意识形态主动权。认真履行意识形态工作主体责任,每半年召开党组会议研究部署意识形态工作并形成总结报告,将意识形态工作与审计工作同部署、同安排、同落实。落实谈心谈话制度,及时了解审计人员思想动态。重点聚焦责任制落实,着力抓好意识形态工作专题研究部署、定期分析研判、工作情况报告、定期督查考核、进行形势通报、开展专题学习等。
(四)服务大局,认真做好县委各项中心工作
1.深入开展乡村振兴工作。局班子成员多次赴环峰镇桥联村开展定点帮扶工作,参加桥联村帮扶团队专题协调会,旨在推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入定点帮扶村实地考察桥联村产业发展情况,走访慰问群众,听取村党组织工作情况汇报,帮助村理思路,谋发展,解难题,以实际行动助力乡村振兴。
2.积极参加在职党员入社区活动。根据上级党组织要求,我局党员干部积极进社区报到,主动下沉社区,多次参加社区志愿服务活动,为居民群众排忧解难。
二、存在的问题及原因分析
(一)工学矛盾突出。由于审计任务重,部分审计人员被抽调参加交叉审计、巡察工作,造成审计人员不足的现象。同时,审计人员完成的审计项目是一个接一个,有时是身兼数个审计项目,常年累月超负荷工作,审计项目质量难以保证。现在的新生审计力量成长较慢,难以满足繁重的审计任务。
(二)复合人才紧缺。基层审计人员以会计类专业为主,而法律、计算机、工程、环境保护等方面的专业人才较少,专业知识结构较单一,审计综合能力水平偏低。在大数据审计的背景下,欠缺与之相适应的专业技术。审计队伍的专业现状与审计工作发展的实际需求有较大差距,缺少复合型专业人才,不利于推进审计工作的创新与转型升级。
(三)审计创新不够。审计成果运用不够充分和及时,方式方法较单一,研究型审计还处于探索开展阶段。
三、下半年工作安排
(一)强化责任担当,全面提升自身建设。认真围绕县委、县政府重点工作,提升机关党建水平,坚持“党建促业务、业务强党建”的鲜明导向,加强思想建设、作风建设和制度建设,常态化制度化开展党史学习教育,积极完成党建品牌的创建工作。
(二)加大审计力度,认真完成计划内审计项目。一是继续加大对政府部门预算执行的审计力度,促进规范财政财务管理。对资金量大的部门,要有计划地进行重点审计,促进规范财政财务管理,依法履行职能,将国家各项方针政策落到实处。二是进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中,注重对项目违法违规问题的审计,同时从科学发展、高质量发展的角度分析评价项目建设效果,促进提高项目的科学决策水平,提高资金使用的经济效益和社会效益。三是深入开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计,坚持审计关口前移,提高任中审计比例,依法监督重大履职不到位、重大决策失当、重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损等行为,推动各级领导干部依法、秉公、廉洁用权,纵深推进全面从严治党,营造风清气正良好政治生态。
(三)加大整改力度,提升审计整改质效。建立审计问题清单,将整改内容和整改要求以交办函的方式交给被审计单位,压实整改主体责任;被审计单位对照问题清单逐项制定具体整改措施、责任人、整改时限;被审计单位按照相关整改事项时限及时报送整改结果清单和相应的整改效果材料,加强整改情况的审核把关,确保审计整改落实落地见实效,充分发挥审计监督作用。
(四)加强人才建设,提升审计队伍素质。通过招考及时补充审计人员力量,加大对计算机审计的人才培养和一线审计人员的培训力度,充分发挥内部审计和第三方审计机构的力量。选派人员参加省市县举办的各类业务知识培训、邀请专家前来授课、全局开展新老传帮带活动,培养审计能手,保持审计队伍青春活力。
审计局2023年工作总结及2023年工作计划篇8
2023年上半年,我局的审计工作按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,坚定不移以党的二十大精神为指引,围绕推动落实好我区实现高质量发展的重大举措任务和区委、区政府重点工作任务,聚焦重大决策部署落实、聚焦促进财政提质增效、聚焦改革发展成果共享、聚焦规范权力运行“五大方面”精准发力,统筹疫情防控和经济社会发展,全力做好省委“1+1+9”工作部署、“六稳”“六保”工作、创新驱动发展战略等重大政策落实情况跟踪审计,全力做好常态化“经济体检”工作,全力服务全区疫情防控和经济社会发展大局,以扎实有效的审计服务推动我区高质量发展。上半年来,我局突出抓好以下几项重点工作:
一、总体工作部署
(一)扎实开展2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,推动全面预算绩效管理和财政增收节支。目前正对XX区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、XX区2022年度5个本级部门预算执行和其他财政收支审计。在开展审计过程中,围绕财政体制改革工作,提高财政支持和保障力度,加大对财政资金管理使用的审计力度。重点关注财政收入组织管理、财政资源统筹、转移支付分配管理、决算草案编制以及相关财政政策目标实现情况,推动保障重大项目和重点支出,保障财政收支平衡和基层“三保”、挪用资金等问题,促进财政资金规范安全高效使用,推动财政政策提升效能,防范化解财政风险,关注地方政府债务管理情况,促进项目尽快动工、加快建设,充分发挥财政资金政策的引导带动作用。加强对政府财经纪律的审计监督,继续关注中央八项规定及其实施细则精神和过“紧日子”要求落实情况,着力查处部门预算执行、国有资产管理、财政专项资金等领域出现的新情况新问题,严肃财经纪律,推动完善体制机制制度。推动全面预算绩效管理和财政增收节支。
(二)抓好公共工程投资项目审计,进一步提高财政资金合理配置和高效使用。对阳江市XX银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)开展审计。在审计过程中,围绕有效发挥投资在稳增长中的基础作用,聚焦重大项目建设。加强对项目前期工作的审计监督。加强实施从项目立项、招投标、建设的全过程审计,既揭示项目质量安全、资金绩效等问题,推动重大项目加快建设,促进项目管理规范、节约资金、尽快发挥效益。
(三)坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,协调推进落实区委审计委员会决策部署。3月2日,区委书记、区委审计委员会主任李仕鹏主持召开区委九届第65次常委会会议,套开区委审计委员会第五次会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要讲话精神,传达学习市委审计委员会会议精神和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精神,听取我区2022年度经济责任审计工作情况汇报,审议2023年审计项目计划。并指出区审计局要忠诚尽职、把准政治方向,抓紧主责主业,筑牢自身防线,为全区经济社会高质量发展提供坚实审计保障。
(四)不断推进审计整改工作长效化,切实提高审计整改工作质效。1月5日,XX区召开区政府常务会议(九届28次)会议,听取2022年审计工作情况汇报,研究部署下一步审计工作,并套开2021年度全区审计查出问题整改工作会议。XX区委副书记、区长梁小昌在会上强调,一要切实增强做好新时代审计工作的政治责任和使命担当。二要压实工作责任,确保审计查出问题整改到位。三要加强对审计查出问题整改的跟踪监督,切实推动审计整改工作制度化长效化。
(五)开设普法宣传点,学习宣传贯彻新修订《中华人民共和国审计法》。为宣传《审计法》,推进普法工作,年初,我局在城北街道金郊村委会开设普法宣传点,发放审计普法宣传资料,与群众面对面进行讲解和解答,促进群众进一步了解国家审计。活动现场群众热情高涨,我局领导班子和干部职工通过讲解审计案例故事、解析新条款等方式普及《审计法》,细心解答群众咨询,认真倾听群众意见及建议,让国家审计更多地走进公众视野,走入百姓心中,为全面贯彻实施《审计法》创造良好的社会氛围。
二、综合成效及存在问题分析
我局上半年计划安排完成7个审计项目,现7个审计项目已全部按时且提前完成计划拟定的发出审计通知书、进点、撤点等时间,XX区政务服务数据管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区应急管理局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区城南街道办事处2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、XX区双捷镇人民政府2022年度预算执行和其他财政收支情况审计、阳江市XX银岭科技产业园基础设施三期建设项目(二期)工程项目审计已按时且提早征求完意见并出具审计报告;XX区2022年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计、XX银岭科技产业园管理委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况审计正处于征求意见阶段,预计于6月中旬按时出具审计报告。
另外,超额提前开展计划于下半年组织实施的4个审计项目,其中2个审计项目(阳江市XX第一小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市XX第十小学拆建校舍及其他附属配套工程、阳江市XX第十一小学拆建校舍及其他附属配套工程等3个项目工程项目审计,XX区医疗保障局局长简春宇同志任期履行经济责任情况审计)已提前完成计划拟定的发出审计通知书时间;2个审计项目(阳江市XX区垦造水田情况审计调查、阳江市XX区鼍城食品有限公司经理张连生同志任期履行经济责任情况审计)现处于集合全局审计力量进行审前调查阶段。
上半年来,审计查处违规资金1.45亿元,查处管理不规范资金15.18亿元。提出审计建议36条,核减工程款20.94万元。通过审计,充分发挥了审计“治已病”“防未病”的作用,促进了我区经济高质量发展、规范了权力运行、促进了反腐倡廉建设,更好地为我区经济做好常态化“经济体检”工作。
另外:派1人参加市纪委办案,2人参加市委巡察、1人参加区委巡察,1人参加市审计局组织的开展2022年度市本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计。
三、存在问题
在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,我局还存在一些亟待解决的问题,主要表现在:
一是审计的职能作用在服务高质量发展方面仍有差距,融入经济社会大局的宏观思维、视野、思路、方法仍有待拓展。
二是环保、资源、计算机、工程等审计复合型人员仍然欠缺,对开展审计全覆盖、大数据审计等项目因审计力量不足而滞后。对于存在的问题和不足,在今后的工作中要认真总结,研究针对性措施,加以解决。
四、工作计划
下半年,我局将继续按照区委、区政府和上级审计机关的工作部署,统筹疫情防控和经济社会发展,落实审计项目审计组织方式“两统筹”,认真履行审计监督职责,突出抓好以下几项重点工作:
一是扎实开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
二是围绕保障和改善民生加强审计监督。
三是扎实开展经济责任审计。
四是继续抓好公共工程投资项目审计。
五是继续配合上级审计机关开展审计项目。
六是抓好意识形态管控工作。
七是加强党风廉政建设工作。
推荐访问:审计局 工作计划 工作总结 审计局2023年工作总结及2023年工作计划怎么写 审计局2023年工作总结及2023年工作计划 审计局2023年工作总结及2023年工作计划表 审计局2021年工作计划 审计局2020年工作报告 审计局2021年工作总结 审计局2021年工作思路 审计局2021年工作重点 审计局年度工作计划 审计局2021上半年工作总结